問題已解決
提問:老師這種單子我入賬的時候是一次性計入營業(yè)外支出全額稅前扣除了,但是匯算的時候只有利潤總額的12%可以稅前扣除,剩下的以后3年再扣除,當(dāng)年度超過12%部份的金額匯算的時候怎么處理



你好,你說的是公益性的捐贈嗎?
2023 03/14 09:34

84784951 

2023 03/14 09:35
是的是的

郭老師 

2023 03/14 09:35
你好,單獨的去填寫公益性捐贈組織扣除明細(xì)就可以了,剩余的在以后可以繼續(xù)抵扣。

84784951 

2023 03/14 09:35
是的是的

郭老師 

2023 03/14 09:38
好,匯算清繳有一個單獨的表格,可以看一下的。

84784951 

2023 03/14 09:47
好的謝謝老師

郭老師 

2023 03/14 09:50
顧客一起工作愉快。
