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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,行政事業(yè)單位由公司轉(zhuǎn)到專戶的征地拆遷款,轉(zhuǎn)錢過來沒有分管理費(fèi)、前期工作經(jīng)費(fèi)、征地拆遷款,我全部做在其他應(yīng)付款里面的,支出時(shí)我怎樣才能做分錄把這三部分錢分開。要不然只有籠統(tǒng)的在一起



把這三項(xiàng)款進(jìn)行分類,計(jì)入對應(yīng)的成本費(fèi)用
2023 03/15 08:19

84784952 

2023 03/15 09:12
就是莫法分類,他是包干費(fèi)用。

84784952 

2023 03/15 09:25
用錢的時(shí)候有分開的會計(jì)科目嗎

陳珊萍老師 

2023 03/15 11:46
是的,用錢的時(shí)候,會計(jì)科目要分類

84784952 

2023 03/15 17:22
老師能給我羅列一下會計(jì)分錄嗎

陳珊萍老師 

2023 03/15 19:35
支付征地補(bǔ)償款時(shí):
借記"經(jīng)費(fèi)支出--其他資本性支出--土地補(bǔ)償"
貸記"財(cái)政撥款收入"、"零余額用款額度"

陳珊萍老師 

2023 03/15 19:38
支付補(bǔ)償款時(shí),借記"經(jīng)費(fèi)支出--其他資本性支出--土地補(bǔ)償",貸記"銀行存款".如果需要資本化處理的,還要同時(shí)借記"在建工程--待攤投資",貸記"資產(chǎn)基金--在建工程".

陳珊萍老師 

2023 03/15 19:38
如果當(dāng)初記入其他應(yīng)付款,通過這個(gè)稅科目過渡

84784952 

2023 03/15 22:35
我是這么做的,收到錢的時(shí)候是,借:銀行存款 ? ? 貸:其他應(yīng)付款--××公司
支付補(bǔ)償款時(shí)借:其他應(yīng)付款--××公司 ? ? 貸:銀行存款。但還會支付管理費(fèi),前期工作經(jīng)費(fèi),分錄我不知道怎么分

陳珊萍老師 

2023 03/15 22:51
更正分錄:借:其他應(yīng)付款? 貸:財(cái)政撥款收入(或零余額用款額度)
