問題已解決
老師如圖所示,2月份應(yīng)交增值稅貸方余額,我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅,如不轉(zhuǎn)下月繳費(fèi)了,分錄都做不了,之前那個會計(jì)說不用結(jié)轉(zhuǎn),如要結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅8764



你好,應(yīng)該是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2023 03/15 18:00

84785003 

2023 03/15 18:00
我的分錄對不對

84785003 

2023 03/15 18:02
備注一般是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅

QQ老師 

2023 03/15 18:06
你好!備注結(jié)轉(zhuǎn)稅金就可以,直接
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這樣也可以可以

84785003 

2023 03/15 18:23
剛剛我轉(zhuǎn)出的未交增值稅是8764,而申報(bào)表里的是未交增值稅是8652,有113是上期留底稅,上個會計(jì)是掛在應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額113,我是不是還得做筆分錄沖掉這個數(shù),轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里

QQ老師 

2023 03/15 18:27
你好,把這個稅也轉(zhuǎn)出來

84785003 

2023 03/15 18:32
如圖,分錄是不是,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額***,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額***

QQ老師 

2023 03/15 18:42
你好!直接轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
