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"老師,我這個月的進(jìn)項稅額是192013.64。銷項稅額是85541.73 我這個月不用交增值稅,但是會計分錄要怎么做?"

84785036| 提問時間:2023 03/15 18:10
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
"此時,你應(yīng)該在繳納增值稅的對應(yīng)科目上記錄0的金額,具體的步驟是:1.先將進(jìn)項稅額192013.64記錄在進(jìn)項稅額科目;2.將85541.73記錄在應(yīng)交稅費科目;3.因為沒有需要繳納增值稅,所以要在應(yīng)交稅費科目上減去192013.64,最后將結(jié)果記錄在增值稅科目上,記錄0.00元。"
2023 03/15 18:18
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