問題已解決
想問下老師,我們公司采購進(jìn)項票增值稅發(fā)票上的納稅額是應(yīng)該交的增值稅嗎?我看你們老師說銷項額減進(jìn)項額的差額交稅!



您好,是銷項減去進(jìn)項后的
2023 03/15 21:07

84785031 

2023 03/15 21:08
那采購增值稅發(fā)票上的納稅額是什么意思

小鎖老師 

2023 03/15 21:11
那個其實就是可以抵扣的進(jìn)項稅

84785031 

2023 03/15 21:13
去稅務(wù)局抵扣嘛,我們該怎么操作

小鎖老師 

2023 03/15 21:13
嗯對啊,就是這個進(jìn)項

84785031 

2023 03/15 21:22
不好意思老師,我想問下,合同上金額和本月開票金額不相符合!為什么會存在這個問題!我才到這個公司!之前也沒接觸過開票抵稅!麻煩老師指點一下

小鎖老師 

2023 03/15 21:24
不相符?你說和賬面是吧

84785031 

2023 03/15 21:29
像這樣的表格!我看不懂!

小鎖老師 

2023 03/15 21:29
這個就是統(tǒng)計的開票金額和稅,也就是收入

84785031 

2023 03/15 21:31
收入我們看哪個!

小鎖老師 

2023 03/15 21:35
那個開票的金額就是的了
