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請問老師,我是制造業(yè),有出口退稅,有一批貨物不能退稅,要做免稅處理,如何記賬?



借銀行存款,貸主營業(yè)務收入。
2023 03/16 09:47

郭老師 

2023 03/16 09:47
對應的進項如果你已經(jīng)認證了借庫存商品代應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84785008 

2023 03/16 09:50
原來購進時就是借:庫存,稅費=進項稅,貸:銀存,那我進項稅轉(zhuǎn)出時(出口做免稅進項稅申報表已做進項稅額轉(zhuǎn)出了)就是相應的會計分錄再怎么做?

郭老師 

2023 03/16 09:53
借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

84785008 

2023 03/16 09:54
購進時已經(jīng)借:庫存了。。。進項稅額轉(zhuǎn)出時還要借:庫存?

郭老師 

2023 03/16 09:59
對的,是的,之前是不含稅的,現(xiàn)在是含稅的。

郭老師 

2023 03/16 09:59
只是稅額同學不是別的。

84785008 

2023 03/16 10:00
那我直接:借:進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅???

郭老師 

2023 03/16 10:04
你好,不允許抵扣的增值稅,是不是應該加稅?合計多賬,你的庫存商品還少了?

郭老師 

2023 03/16 10:04
這樣做的話,你少抵扣了所得稅。

84785008 

2023 03/16 10:09
明白了。。謝謝老師

郭老師 

2023 03/16 10:11
不是客氣,工作愉快。
