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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司給別的公司付了款,沒有票,怎么做賬



您好,這個(gè)是不給發(fā)票嗎
2023 03/16 10:47

84784984 

2023 03/16 10:56
是,沒有要到票,做了銀行,沖不平。

東老師 

2023 03/16 10:57
那你就進(jìn)入到成本費(fèi)用,只是沒有發(fā)票。

84784984 

2023 03/16 11:05
沒有票也能做成本費(fèi)用么?不是有票才可以做成本費(fèi)用的呀!

東老師 

2023 03/16 11:06
對,有發(fā)票才行,沒有發(fā)票的話,你就不能稅前扣除的。

84784984 

2023 03/16 11:12
謝謝老師,帳平不了怎么辦呢?

東老師 

2023 03/16 11:12
借成本費(fèi)用,待預(yù)付賬款就可以。

84784984 

2023 03/16 11:13
又走了銀行,如果不做應(yīng)付賬款的,能掛別的嗎?

東老師 

2023 03/16 11:13
你付款的時(shí)候具體怎么做的?

84784984 

2023 03/16 11:35
借:應(yīng)付賬款—公司
貸:銀行 全是負(fù)數(shù)

東老師 

2023 03/16 11:36
因?yàn)槟銢]有預(yù)付賬款,所以記在應(yīng)付賬款就是負(fù)數(shù)。

84784984 

2023 03/16 11:49
謝謝老師,但是沒有票,如何平呢!

東老師 

2023 03/16 11:50
就是沒有發(fā)票也正常進(jìn)入到成本費(fèi)用里面,會(huì)算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整。
