問題已解決
貨權轉移了,錢沒收到也沒支付,這個怎么暫估入賬?和確認收入,涉及到未開票收入,交增值稅嗎?又沒有進項



借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2023 03/16 15:27

84784995 

2023 03/16 15:36
暫估入庫是做,借,庫存商品-暫估入庫,貸,應付賬款。未開票確認收入是,借,應收賬款,貸,營業(yè)務收入,應交稅費,同時結轉成本嗎?這樣沒有進項抵扣,就要實打實先交增值稅費嗎?

玲老師 

2023 03/16 15:39
是的,您的描述和分錄都是對的。

84784995 

2023 03/16 15:42
老師,我們這個在23年做了收入,開了票交了稅,如果要按貨權轉移是22年底的話,我要調到22年去嗎?怎么操作啊

玲老師 

2023 03/16 15:49
以前年度損益調整代替收入科。以前年度損益調整代替收入科目。

84784995 

2023 03/16 16:11
那在今年調整的話,我之前那兩筆憑證還需要沖銷嗎?還是直接以前年度調整代替收入科目了?好棘手也收到發(fā)票了,開了票了,稅金又怎么處理哦

玲老師 

2023 03/16 16:16
去年沒收錢,也沒做收入,那應該沒有分去年沒收錢,也沒做收入,那應該沒有分錄??!就是今年補上就行了。

84784995 

2023 03/16 16:19
審計現(xiàn)在的意思貨權轉移時間是22年年底發(fā)生的,收入確認要在去年

84784995 

2023 03/16 16:20
而然這幾筆在今年轉賬開票就記在了23年

玲老師 

2023 03/16 16:30
你好 你用以前年度損益 調整科目就可以可以更正的
