問題已解決
老師幫忙看下為什么會出現(xiàn)這個情況



上面提示你的銷售額不對,普通發(fā)票的,你再核對一下,你開票盤里面。
2023 03/16 17:35

84785033 

2023 03/17 09:18
沒錯,不含稅金額就是這個,但本季度超了起征點

郭老師 

2023 03/17 09:20
你好,你看一下它上面提示286441。

郭老師 

2023 03/17 09:20
這個是不是去年的,去年的3%的普通發(fā)票免增值稅的。

84785033 

2023 03/17 10:33
是去年四季度的申報記錄,我就是沒整明白

郭老師 

2023 03/17 10:33
你好,你看一下你有紅沖的發(fā)票嗎?是不是紅沖的發(fā)票沒有取數(shù)?

郭老師 

2023 03/17 10:33
你再去確認一下你的銷售額。

84785033 

2023 03/17 10:34
把系統(tǒng)帶出來的普票不含稅收入改成含稅收入就就可以申報了

郭老師 

2023 03/17 10:34
你好,普通發(fā)票你開的是免稅的稅率,含稅和不含稅的金額是一樣的。

84785033 

2023 03/17 10:35
問題是改了后,個稅經(jīng)營所得按哪個做收入申報

郭老師 

2023 03/17 10:35
你好,你看一下我上面回復(fù)的可以嗎?

郭老師 

2023 03/17 10:35
是不是開的免稅的發(fā)票?

84785033 

2023 03/17 10:37
是的,免稅普票

郭老師 

2023 03/17 10:37
你好,那是含稅的和不含稅的金額一樣的,你是不是賬上做錯了,借銀行房款,貸主營業(yè)務(wù)收入,只需要做這一個就可以了,申報的時候也是申報這一個金額,然后你生產(chǎn)經(jīng)營所得也是這一個金額。
