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問題已解決

公司正在運用中,如何做清算處理,賬務怎么處理,股東如何分配

84785019| 提問時間:2023 03/16 19:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們公司現(xiàn)在是在做清算嗎?
2023 03/16 19:55
84785019
2023 03/16 19:57
沒有清算,只是有一個股東要離職,老板讓按清算處理,應該各股東分多少
劉艷紅老師
2023 03/16 20:33
那你按你們約定的來算就可以了
84785019
2023 03/16 20:42
老板說存貨不能算,不能變現(xiàn),需要把這部分減除掉
84785019
2023 03/16 20:43
是不是也要把負債還了
劉艷紅老師
2023 03/16 20:46
是的,按利潤來算就可以了
84785019
2023 03/16 20:47
按最后的所有者權益分配嗎
84785019
2023 03/16 20:48
老板說存貨不能計算,說最后不能變現(xiàn),這個是不是在資產(chǎn)里面減除了
劉艷紅老師
2023 03/16 20:49
按最后的所有者權益分配,把該減的減掉
84785019
2023 03/16 20:50
總資產(chǎn)-存貨-負債=所有者權益*股東持股比例
劉艷紅老師
2023 03/16 20:52
是的, 是的,就是這樣算的
84785019
2023 03/16 20:53
那還有些未開票的合同 是不是需要把收入計算上,并且需要計算成本,以及需要繳納的稅金都預算進去
劉艷紅老師
2023 03/16 20:54
是的,這種也要算進去,這樣他才會沒意見
84785019
2023 03/16 21:01
應交稅金科目最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到了應交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,余額為借方數(shù)字5600元,這個最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
2023 03/16 21:05
不用處理,等 需要交稅時把這個轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去
84785019
2023 03/16 21:08
我把進項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目里了,稅金也繳納了,余額里借方還有5600
劉艷紅老師
2023 03/16 21:10
這個不用管的,等下次交稅時再抵減
84785019
2023 03/16 21:12
稅已經(jīng)繳納過了,是不是需要沖成本管費用呀
劉艷紅老師
2023 03/16 21:12
這個是指有多的稅,可以抵下次要交的稅
84785019
2023 03/16 21:15
也沒有多交,對沖結(jié)轉(zhuǎn)就是這個數(shù)字,是不是以前哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯了導致的,現(xiàn)在就是把這個應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目調(diào)整
84785019
2023 03/16 21:16
這個調(diào)整為零,,,
劉艷紅老師
2023 03/16 21:23
你把這個科目明細表調(diào)出來看下,
描述你的問題,直接向老師提問
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