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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 錄完記賬憑證后 對賬怎么對



你好,你想和誰對?達(dá)到什么目的
2023 03/16 23:28

立峰老師 

2023 03/16 23:29
是要和客戶,盤點(diǎn)記錄核對嗎?

84784980 

2023 03/16 23:37
為了月末結(jié)轉(zhuǎn)完 出報表

84784980 

2023 03/16 23:38
核對憑證有沒有錄錯

84784980 

2023 03/16 23:39
老師 需要核對嗎 還是可以直接出報表呀?

立峰老師 

2023 03/16 23:40
可以再復(fù)核一遍,沒有問題后,審核,結(jié)賬

立峰老師 

2023 03/16 23:41
賬實(shí)也要核對一下,沒有問題就可以結(jié)賬

84784980 

2023 03/16 23:45
需要怎樣復(fù)核呀 用什么和什么對呢

立峰老師 

2023 03/16 23:46
原始憑證和電腦里的記賬憑證核對

84784980 

2023 03/16 23:47
和出納的日記賬核對完余額? 還需要對什么余額嗎

立峰老師 

2023 03/16 23:47
科目余額表和實(shí)物、客戶、供應(yīng)商核對

84784980 

2023 03/16 23:50
老師 如果對不上是要找明細(xì)賬嗎

立峰老師 

2023 03/16 23:51
是的,同學(xué),查明細(xì)賬,再查原始單據(jù)

84784980 

2023 03/16 23:52
和客戶和供應(yīng)商是對往來嗎? 收入的余額需要對嗎

立峰老師 

2023 03/16 23:54
都需要核對,是的同學(xué)
