問題已解決
老師,同一個公司預收貸方余額1000,借方余額1000,我想調到應收,應該怎么調整啊



常見的重分類,主要有往來科目及長期負債
"應收賬款"=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
"預收款項"=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
"應付賬款"=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
"預付款項"=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;
"其他應收款"=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;
"其他應付款"=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列.
2023 03/17 17:25

易 老師 

2023 03/17 17:25
您好調表不調賬的

84785009 

2023 03/17 17:26
可以幫我寫一下嗎老師

84785009 

2023 03/17 17:26
就是我想只用一個應收

易 老師 

2023 03/17 17:27
這個問題主要是需要對科目進行重分類,而不是進行調整處理。

易 老師 

2023 03/17 17:29
實在調這樣借,應收賬款,貸:預收賬款
