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問(wèn)題已解決

你好,我個(gè)體戶的,2022年第一季度,開票44萬(wàn),稅額:7千。是屬于免稅期嘛。然后之前的會(huì)計(jì)還掛著未交增值稅7千。我怎么平衡這比數(shù)據(jù)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/20 11:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
22年,若是普票,是免增值稅 的
2023 03/20 11:30
84784968
2023 03/20 11:32
是的,免稅,但是會(huì)計(jì)分錄她做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)7千 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅7千 現(xiàn)在一直掛著這個(gè)數(shù)據(jù)
文文老師
2023 03/20 11:45
再做相反分錄,平掉該余額
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