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問題已解決

老師,我們2020年收到供應商的發(fā)票計入成本了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤要重新開票,這種情況我們需要調增2020年的企業(yè)所得稅嗎

84785019| 提問時間:2023 03/20 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!重新開了,可以不用調
2023 03/20 11:48
84785019
2023 03/20 11:49
跨年的也可以不調嗎,匯算清繳已經做完的
宋生老師
2023 03/20 11:50
你好!可以不用。有發(fā)票就好
84785019
2023 03/20 11:53
好的,我收到紅沖發(fā)票的時候是直接沖銷以前年度的賬務還是要做以前年度損益調整呢
宋生老師
2023 03/20 11:55
你好!你這個,做以前年度損益調整更合適
84785019
2023 03/20 11:55
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 03/20 11:58
你好!不用客氣的了
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