當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
銀行過橋資金100萬作為實(shí)收資本 借:銀行存款 100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 還款時: 借:其他應(yīng)收款—** 100萬 貸:銀行存款 100萬 最后其他應(yīng)收款怎么平賬?



你好,還錢回來做第二個相反的
2023 03/20 16:39

84784997 

2023 03/20 16:40
股東一直未還錢

84784997 

2023 03/20 16:41
這個其他應(yīng)收款掛了十幾年了

郭老師 

2023 03/20 16:42
你好,如果是有限公司個人股東,直接做分紅就可以了。

84784997 

2023 03/20 17:03
分紅是要交稅的,主要這個人也不是股東

郭老師 

2023 03/20 17:09
你好,要不你股東就還錢回來的。

郭老師 

2023 03/20 17:09
本來就是應(yīng)該你股東出錢,他不還錢誰還錢?

84784997 

2023 03/20 17:10
實(shí)際這些錢已經(jīng)花出去了,老板目前也沒有,有肯定還賬上了

郭老師 

2023 03/20 17:11
那其他應(yīng)收款的余額是多少?
那個花出去了是用在哪里啊?有證明嗎?

84784997 

2023 03/20 17:12
客戶的返點(diǎn),其他的日常開支,之前沒有全職會計(jì),可能有好多能開的發(fā)票也沒開回來

郭老師 

2023 03/20 17:12
有支付出去的證明嗎?有的話你可以給他補(bǔ)上的。

84784997 

2023 03/20 17:13
客戶的返點(diǎn)沒有發(fā)票,肯定是不能入賬的

郭老師 

2023 03/20 17:15
那就你老板承擔(dān)了
不做帳的話,你們老板承擔(dān)老板需要把這個錢還回來呀
