問題已解決
收到專票開票時(shí)間2022.8月份,認(rèn)證時(shí)間2023.1月,進(jìn)項(xiàng)稅5898元,公司在2月17號(hào)提交了享受加計(jì)抵減的聲明,是否可以就進(jìn)項(xiàng)稅5898元進(jìn)行加計(jì)抵減,更正2月份增值稅報(bào)表呢?



您好,這個(gè)是需要更正報(bào)表的
2023 03/21 22:11

84785031 

2023 03/21 22:13
是在3月17號(hào)才提交加計(jì)抵減聲明,那就是只更正加計(jì)抵減的那張表嗎

小鎖老師 

2023 03/21 22:15
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
