問題已解決
外資企業(yè),1月份收到供應商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應商給我們開負數(shù)發(fā)票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數(shù)發(fā)票的稅額就可以了



不,不可以。你需要把附表二,第3欄和第20欄填寫發(fā)票信息,然后把第13欄填寫為負數(shù)。還有,如果申報的當期發(fā)生了退稅,在附表三需要填寫相應的信息,并在第12欄填寫“紅字發(fā)票”。
2023 03/22 12:23
