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求這個公司為一般納稅人計算九月份應(yīng)應(yīng)納增值稅

84785019| 提問時間:2023 03/22 22:49
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新新老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,正在為您解答
2023 03/22 23:05
84785019
2023 03/22 23:09
辛苦了,和我一樣這么晚睡
新新老師
2023 03/22 23:12
采用賒銷方式銷售貨物,增值稅納稅義務(wù)時間為合同約定的收款日期,本題為9月16日 延期付款利息作為價外費用應(yīng)該并入銷售額一并征稅 增值稅銷項稅額=14040+1000/(1+13%)*13%=14155.04 采用用直接收款方式銷售貨物,納稅義務(wù)時間為收到銷售款或者銷售憑據(jù)的當(dāng)天,先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的日期,本題為9月18日 增值稅銷項稅額=23400 綜上9月份應(yīng)繳納增值稅=14155.04+23400=37555.04
新新老師
2023 03/22 23:12
如果對我答復(fù)滿意的話,記得好評0
新新老師
2023 03/22 23:13
不辛苦的,老師也要睡覺嘍,祝您學(xué)業(yè)有成,加油哦
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