當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司一般納稅人,2018年企業(yè)所得稅核定征收,自產(chǎn)自銷樹苗,2018年開具免稅發(fā)票130萬給采購公司,2018年申報(bào)增值稅,企業(yè)所得稅繳納企業(yè)所得稅。至2023年3月對(duì)方付款80萬我司提供80萬樹苗,剩余50萬樹苗對(duì)方不要了也付款,我的發(fā)票、賬務(wù)、稅務(wù)該怎么處理。



你好;? 你自產(chǎn)自銷 你的 增值稅和附加稅以及企業(yè)所得稅都是免稅的; 你為啥去繳納哦??
2023 03/24 11:26

84785036 

2023 03/24 15:03
還有其他不免稅的收入的

84785036 

2023 03/24 15:03
我現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票后帳務(wù)和稅務(wù)要如何出處理

meizi老師 

2023 03/24 15:04
你好1;? ?這樣的話;1. 那你50萬退款即可;? 你這個(gè)開80萬發(fā)票報(bào)稅做賬即可;? 你? 收到款130萬怎么做賬的?

84785036 

2023 03/24 15:06
18年已經(jīng)開票130萬

meizi老師 

2023 03/24 15:09
你好; 那你要紅沖50萬 ; 退款50萬 ; 以及紅沖收入 分錄的。??

84785036 

2023 03/24 15:12
成本不用紅沖嗎?不會(huì)影響以前年度損益不用調(diào)整嗎?稅務(wù)上需要去更正申報(bào)嗎?

meizi老師 

2023 03/24 15:12
你好; 你成本如果多結(jié)轉(zhuǎn)了 也得紅沖哈? ; 走以前年度損益調(diào)整去處理; 你跨年處理的??

84785036 

2023 03/24 15:15
稅務(wù)上需要去更正申報(bào)表嗎

meizi老師 

2023 03/24 15:17
你好; 是的; 要改下數(shù)據(jù)的??

84785036 

2023 03/24 15:32
18年的增值稅和企業(yè)所得稅,還是改今年得

meizi老師 

2023 03/24 15:35
你好;? ?在23年去改 18年年報(bào)哈??
