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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果運(yùn)輸發(fā)票與材料采購(gòu)發(fā)票不同步收到,相差時(shí)間長(zhǎng),如幾個(gè)月:1.如果當(dāng)月購(gòu)入材料已于當(dāng)月按購(gòu)入單價(jià)5000(不含稅)入賬,即:借:庫(kù)存商品5000, 而運(yùn)輸發(fā)票1000(不含稅)幾個(gè)月后才開來,怎么入賬,可只依運(yùn)輸費(fèi)用入賬,借:庫(kù)存商品1000 (但此時(shí)賬面上庫(kù)存商品只增加金額,無數(shù)量,可以嗎?):2.運(yùn)輸發(fā)票先到時(shí),材料發(fā)票幾個(gè)月后才來,為了當(dāng)月少交增值稅,運(yùn)輸發(fā)票已先認(rèn)證,又如何入賬,分錄怎做



你好,你可以把運(yùn)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用核算,就可以避免這個(gè)問題了
借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017 11/28 11:35

84784989 

2017 11/28 13:06
運(yùn)輸費(fèi)用可進(jìn)管理費(fèi)用嗎?如果設(shè)一個(gè)“進(jìn)貨費(fèi)用”科目來歸集這種費(fèi)用,月末再在存銷商品之間分?jǐn)偪梢詥?/div>

鄒老師 

2017 11/28 13:07
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)本來就可以計(jì)入商品成本,或管理費(fèi)用,兩種方式都是可以的
其實(shí)就沒有必要?dú)w集,然后再分配了


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#實(shí)務(wù)#
如果運(yùn)輸發(fā)票與商品采購(gòu)發(fā)票不同步收到,相差時(shí)間長(zhǎng),怎么入賬呢?
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請(qǐng)問老師,收到的材料采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不當(dāng)月入賬嗎,過幾個(gè)月再入賬,認(rèn)證,可以不呢?
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