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問題已解決

老師,請(qǐng)問,應(yīng)上交彌補(bǔ)款項(xiàng)表的應(yīng)交增值稅已交增值稅是按科目余額表的應(yīng)交增值稅借貸方填嘛

84784973| 提問時(shí)間:2023 03/27 15:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您這個(gè)填寫什么表格?
2023 03/27 15:08
84784973
2023 03/27 15:13
每個(gè)月月報(bào)需要填的報(bào)表
東老師
2023 03/27 15:13
沒錯(cuò),就是這么填寫的
84784973
2023 03/27 15:14
不需要用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嘛
東老師
2023 03/27 15:15
你要是算增值稅,就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額
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