問題已解決
老師,劃線部分請講一下



您好,是根據(jù)業(yè)務,先繳納了企業(yè)所得稅,后期以后抵扣。
2023 03/29 10:16

84784955 

2023 03/29 10:21
應交稅費貸方 以前年度損益調(diào)整,是哪個科目

84784955 

2023 03/29 10:23
借 以前年度損益調(diào)整,貸。遞延所得稅資產(chǎn)

小林老師 

2023 03/29 10:23
您好,貸方 以前年度損益調(diào)整相當于以前年度的所得稅費用。圖片分錄是轉回已確認遞延所得稅資產(chǎn)。

84784955 

2023 03/29 10:39
?直接做個相反的會計分錄不就好了嗎

小林老師 

2023 03/29 10:40
您好,這個要具體分析情況
