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問題已解決

某企業(yè)為增值稅一般納稅人8月份從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購大麥40噸,每噸收購價(jià)3000元,共計(jì)支付收購價(jià)款12萬元。企業(yè)將收購的大麥從收購地直接運(yùn)往異地的某酒廠生產(chǎn)加工藥酒酒廠在加工過程中代墊輔助材料15萬元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)3萬元,增值稅稅額0.39萬元,加工的藥酒無同類產(chǎn)品市場價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出,取得不含稅銷售額26萬元。另外支付給運(yùn)輸單位銷貨運(yùn)費(fèi)1.2萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票。計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅。

84785034| 提問時(shí)間:2023 03/29 19:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 03/29 19:16
暖暖老師
2023 03/30 08:18
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 120000*10%+3900+12000*9%=16980 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 260000*13%=33800 應(yīng)交增值稅"33800-16980=16820
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