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應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉出
84785005
|
提問時間:2023 03/30 13:14
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師,稅務師,審計師
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同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2023 03/30 13:16
84785005
2023 03/30 13:22
上期留底是哪個數(shù)據(jù)
易 老師
2023 03/30 13:26
同學您好,一般應交稅費為負數(shù)時就是留底稅額
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老師,應納增值稅=銷項-進項-上期留底+進項轉出。這個公式對嗎?
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應納稅額是不是等于銷項稅減去進項稅加上進項稅轉出再加上上期留底稅額?
1930
老師你好,我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅14 貸:應交稅費—應交增值稅-進項稅10 應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅4 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4 貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
350
老板購買女裝進項稅額1299,一直放在待認證,如果不勾選認證,做進項稅額轉出,需要在納稅申報表附表二中填寫,月末交稅=銷項-進項稅額-上期留底,不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了,月末交稅=銷項-進項稅額-上期留底-進項稅額轉出 不知理解對不對,謝謝老師解惑
34
老師這個分錄和金額做的對不對 : 本月進項稅300元、銷項稅900元,上期留底進項稅200元。 借:應交稅費-轉出未交增值稅 300 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)300 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)900 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 900 下月交納時: 借:應交稅費-轉出未交增值稅400 貸:銀行存款400
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老師,這個怎么是選D,債務人對讓與人享有債權,且其債權先于轉讓的債權到期或同時到期,債務人可向受讓人主張抵銷,本題中債務人是對原債權人享有債權,并不是對新的債權人享有債權,我覺得是選B
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老師,這個題怎么是選D,債權人對讓與人享有權利,且其債權先于轉讓的債權到期或同時到期,債務人可向受讓人主張抵銷,本題中是債務人對原債權人享有債權,因為是之前的趙某向侯某借的款所以我覺得應該選B,
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