問(wèn)題已解決
老師好,我們是建筑行業(yè),去年8月跟甲方開(kāi)了一筆發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們?nèi)ツ暌汛_認(rèn)收入和成本并且交了稅,現(xiàn)在要求我們重開(kāi),我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?



你好,你紅沖你的收入再重新做就可以的,這個(gè)金額是一樣的嗎?
2023 03/30 14:44

84784989 

2023 03/30 14:47
一模一樣,1500萬(wàn),那銷項(xiàng)稅也全部沖掉?還有去年結(jié)轉(zhuǎn)的那部分增值稅呢?需要沖掉嗎?我們重新開(kāi)的不會(huì)交稅了吧

郭老師 

2023 03/30 14:52
你好,對(duì)的,是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)在今年不需要再重新交稅了。

84784989 

2023 03/30 15:04
我把之前的沖了,在今年正常做分錄就可以了吧

郭老師 

2023 03/30 15:11
可以的,可以這么做的。
