問題已解決
老師,我們公司2023年3月份收到了2022年10月11月12月份的很多發(fā)票,有費(fèi)用的有成本的,現(xiàn)在我要怎么入賬呀



借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳調(diào)減
2023 03/31 07:26

84784952 

2023 03/31 07:31
老師,我還是沒有懂,比如有一張 餐費(fèi),過路費(fèi),加油費(fèi),這種具體要怎么處理啊

郭老師 

2023 03/31 07:31
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?差旅費(fèi)的嗎?正常的是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,因?yàn)榭缒炅?,用以前年度損益調(diào)整來做,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款等。

84784952 

2023 03/31 07:33
這樣啊,謝謝老師,我先琢磨琢磨

郭老師 

2023 03/31 07:35
好的
不用客氣
工作愉快

84784952 

2023 03/31 08:22
老師那做完,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付帳款
之后是接著下一筆做,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,還是月末結(jié)賬的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn),

郭老師 

2023 03/31 08:24
月末的時(shí)候你結(jié)轉(zhuǎn)損益之前結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就行。

84784952 

2023 03/31 08:26
謝謝老師

郭老師 

2023 03/31 08:29
不用客氣,工作愉快。

84784952 

2023 03/31 08:32
老師那如果金額不太大的情況下能不能直接入今年的成本費(fèi)用啊,不通過以前年度損益調(diào)整

郭老師 

2023 03/31 08:35
如果你單是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬可以。
