問題已解決
老師,稅控設備我280元入賬,本應是:借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款;借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:管理費用-辦公費。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?



你師傅教你那個不對,上面寫那個分錄對。
2023 03/31 15:41

玲老師 

2023 03/31 15:42
這個是全額抵了增值稅 不是交了稅款哪來的銀行存款

84785019 

2023 03/31 15:43
她應該是把中間的管理費用一借一貸給省略了,我就看不懂了

84785019 

2023 03/31 15:47
老師,收到的做水泥地的發(fā)票,我?guī)煾抵苯泳妥龉潭ㄙY產(chǎn)了,這樣應該也是不對的吧?

玲老師 

2023 03/31 15:51
您說一下水泥地具體的情況,那比如說一個大的場地地面也可以計入固定資產(chǎn)。就類似于道路一樣。

84785019 

2023 03/31 15:53
老師是一塊場地的,我的意思是發(fā)票收到不用轉(zhuǎn)換一下嗎?就直接計入固定資產(chǎn)。

玲老師 

2023 03/31 15:58
如果需要施工建設,你就通過在建工程核算,然后完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。

84785019 

2023 03/31 15:59
一次性就做好了的

玲老師 

2023 03/31 16:05
那您就直接計入固定資產(chǎn)就可以了。
