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問題已解決

這個月轉(zhuǎn)出去年進項稅額抵扣1500元,(屬于簡易征收,不能抵扣,當時勾選錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了把他轉(zhuǎn)出來了),交了增值稅1500,還有增值稅附加,這個怎么做分錄

84785019| 提問時間:2023 04/03 10:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:成本費用 貸:應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2023 04/03 10:36
84785019
2023 04/03 10:38
附加稅呢,也做在貸方嗎
家權(quán)老師
2023 04/03 10:41
不用的哈,按當月應交的的增值稅計算
84785019
2023 04/03 10:41
我是材料發(fā)票,借方也是成本費用嗎
84785019
2023 04/03 10:42
那我這個月增值對應的附加稅也交了滴,這個附加稅怎么做賬呢
家權(quán)老師
2023 04/03 10:46
正常做賬就是了,沒什么特別
84785019
2023 04/03 10:52
借:成本費用。這是哪個科目啊,就是我收到發(fā)票時做的對應的成本科目么
家權(quán)老師
2023 04/03 10:58
是的,就是你收到發(fā)票時做的對應的成本科目
84785019
2023 04/03 11:09
我當時收到發(fā)票的時候也做了借:合同成本18000;進項稅額1500。貸;應付賬款甲公司19500。我現(xiàn)在再做一遍,這個費用不就重復了嗎
84785019
2023 04/03 11:10
我當時看錯了,忘記了是簡易計稅,直接當成一般計稅的發(fā)票入賬了
家權(quán)老師
2023 04/03 11:13
就按前邊說的分錄做就是了哈
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