問題已解決
我是不是要填期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣這欄填負(fù)數(shù)188呀



同學(xué)你好
對的
是這樣的
2023 04/03 17:09

84784951 

2023 04/03 17:11
老師,一月做的報表里面有個應(yīng)交稅費--未交增值稅是負(fù)數(shù)188,二月做的報表里面應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額有個負(fù)數(shù)650,這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費有800多了,那增值稅納稅申報表,上期留抵扣稅額合計是188了,這個和我報表上應(yīng)交稅費不一致是這樣子的嗎

84784951 

2023 04/03 17:12
這個25欄是填188,還是不用填,剛剛問其他老師說不填,我也懵圈了,我第一次報

樸老師 

2023 04/03 17:19
你這個負(fù)數(shù)188咋出來的呢

84784951 

2023 04/03 17:23
留抵進(jìn)項稅額,這個季度沒收入

樸老師 

2023 04/03 17:27
這個填寫勾選的進(jìn)項稅額就可以了

84784951 

2023 04/03 18:25
這個月沒有勾選的,一月份有勾選的,負(fù)數(shù)188,填這個數(shù)嗎

樸老師 

2023 04/03 18:26
這個沒有負(fù)數(shù)
待抵扣是正數(shù)呀

84784951 

2023 04/03 18:29
這個是當(dāng)月申報當(dāng)月的,還是填寫季度的?。课矣悬c不明白了,那我現(xiàn)在填188的話,是一月份勾選的,之前會計做的,走了

樸老師 

2023 04/03 18:31
同學(xué)你好
這個就是按月申報的

84784951 

2023 04/03 18:33
那我這個月沒有勾選,只是入了賬應(yīng)交稅費---待認(rèn)證進(jìn)項稅額650,一月份以前會計有勾選的進(jìn)項稅額188

84784951 

2023 04/03 18:33
那這個月申報不用填寫嗎

樸老師 

2023 04/03 18:34
沒勾選就不用填寫的

84784951 

2023 04/03 18:36
好的,謝謝老師

樸老師 

2023 04/03 18:46
滿意請給五星好評,謝謝
