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實(shí)務(wù)
問題已解決
購入電腦用于研發(fā)部門 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦) 貸:銀行存款 下月計(jì)提折舊,請(qǐng)問折舊費(fèi)是固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值還是需要每月分?jǐn)傉叟f計(jì)算? 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊



你好按月計(jì)提折舊的
2023 04/04 18:57

84784989 

2023 04/04 19:03
我這筆業(yè)務(wù)是購入電腦,按月計(jì)提折舊怎么計(jì)算?第一次做固定資產(chǎn)請(qǐng)老師指導(dǎo),下月折舊費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算?

郭老師 

2023 04/04 19:05
原值減殘值)/12/3
殘值率自己設(shè)置零到5%

84784989 

2023 04/04 19:24
初級(jí)實(shí)物學(xué)幾年了 都忘了固定資產(chǎn)這塊怎么計(jì)算折舊,原值是固定資產(chǎn)入賬的價(jià)值,減殘值是什么?/12個(gè)月,/3是什么意思?

郭老師 

2023 04/04 19:25
你好,原值乘以殘值率等于殘值。

郭老師 

2023 04/04 19:25
12是一年12個(gè)月,
三是最低折舊年限。

84784989 

2023 04/04 19:42
電腦,打印機(jī)一般是幾年?
在做研發(fā)費(fèi)用賬務(wù)處理的時(shí)候,研發(fā)支出報(bào)表里面都沒有顯示,請(qǐng)問這塊費(fèi)用月底怎么匯總出數(shù)據(jù)?利潤表里面有一個(gè)研究費(fèi)用,請(qǐng)問是不是在這欄里面出數(shù)據(jù)?

郭老師 

2023 04/04 19:47
最低三年啊
費(fèi)用化月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

84784989 

2023 04/04 19:56
購入電腦,本月做: 借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:銀行存款。
下月計(jì)提折舊: 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
在做下月計(jì)提折舊時(shí),是不是還需要再做一筆月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用
貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
是不是這樣做,感謝老師指導(dǎo)一下!

郭老師 

2023 04/04 20:00
你好,不是的,當(dāng)月就得結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

郭老師 

2023 04/04 20:00
第二個(gè)和第三個(gè)做到一個(gè)月。

84784989 

2023 04/04 20:05
當(dāng)月購買電腦計(jì)入固定資產(chǎn)
借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備—電腦
貸:銀行存款
當(dāng)月沒有做費(fèi)用化怎樣結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用呢?
下月計(jì)提折舊時(shí)才做借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
只有這個(gè)月才能把費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用?。‰y道是我本月分錄做錯(cuò)了,您再好好給我看看,本月購入時(shí)和下月計(jì)提時(shí)的賬務(wù)處理是否正確,請(qǐng)您寫一下讓我參考,非常感謝

郭老師 

2023 04/04 20:12
是的是的,你第二個(gè)月折舊的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)。

84784989 

2023 04/04 20:29
本月購入電腦:1.借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:銀行存款。
下月計(jì)提折舊: 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
月末結(jié)轉(zhuǎn)
2.借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用
貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
本月計(jì)入固定資產(chǎn)只做1筆賬務(wù)處理是嗎?下月計(jì)提折舊時(shí)做2筆,您看看我的賬務(wù)處理有沒有錯(cuò)誤?

郭老師 

2023 04/04 20:32
對(duì)的,是的,是這么做的。
