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問題已解決

某化妝品A公司為增值稅一般納稅人,于2023年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)高檔香精,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為30萬元。 (2)將其中的10萬元高檔香精作為原料,委托某日用化工廠B加工高檔化妝品。本月A公司收回該高檔化妝品并支付加工費(fèi),取得B工廠開出的增值稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)7萬元。 (3)A公司將收回的化妝品的80%直接銷售給特約經(jīng)銷商,開出專用發(fā)票上注明價(jià)款40萬元。 (4)A公司領(lǐng)用外購的高檔香精18萬元、領(lǐng)用委托加工收回的高檔化妝品2萬元繼續(xù)生產(chǎn)高檔成套化妝品并出售,開出增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款90萬元,其中含非高檔化妝品40萬元。 已知:高檔化妝品消費(fèi)稅率15%。請完成如下要求: (1)請計(jì)算A公司應(yīng)納增值稅稅額。 (2)請計(jì)算B工廠應(yīng)納增值稅稅額和應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。 (3)請計(jì)算A公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。

84785041| 提問時(shí)間:2023 04/05 11:10
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023 04/05 11:11
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