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上下游都抵扣了,現(xiàn)在要紅沖怎么辦?



購買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
2023 04/05 14:21


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10月份申報(bào)的時(shí)候有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖怎么辦?
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老師,以前年度開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在要紅沖,但是對(duì)方不用來抵扣把抵扣聯(lián)給弄丟了怎么辦?我們還能紅沖嗎?
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老師你好,6月份開了發(fā)票給對(duì)方公司對(duì)方公司抵扣稅了,現(xiàn)在不付款,我該怎么辦,現(xiàn)在‖月了,紅I沖對(duì)方公司會(huì)影響嗎
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比如說,發(fā)票抵扣到現(xiàn)在有一年了,還能紅沖嗎
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開的發(fā)票要紅沖,那要叫對(duì)方給回原來的發(fā)票嗎,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了怎么辦
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