問題已解決
老師,年底發(fā)給員工的福利禮品無票怎么做賬



分錄還是正常計,福利費
沒有票的匯算清繳納稅調(diào)整。
2023 04/06 11:03

84785009 

2023 04/06 11:08
借:管理費用/制造費用/生產(chǎn)成本
貸:應付職工薪酬——福利費
借:應付職工薪酬——福利費
貸:庫存現(xiàn)金
是這樣嗎?

玲老師 

2023 04/06 11:10
你好,是的,這樣處理是正確的。

老師,年底發(fā)給員工的福利禮品無票怎么做賬
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