問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅返還如何申報(bào)增值稅,填寫在哪個(gè)表?



你好,未開(kāi)具發(fā)票那里
2023 04/06 14:40

84785008 

2023 04/06 14:42
那我們每個(gè)月本來(lái)都是未開(kāi)具發(fā)票來(lái)申報(bào)增值稅,和平時(shí)的收入?yún)R總申報(bào)即可?

暖暖老師 

2023 04/06 14:43
是的,但是這個(gè)的稅率是6%

84785008 

2023 04/06 14:44
一般納稅人6 小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn) 是1?

暖暖老師 

2023 04/06 14:45
小規(guī)模超過(guò)30可以選擇1%或者3%

84785008 

2023 04/06 15:06
那個(gè)稅返還用繳納印花稅么

暖暖老師 

2023 04/06 15:07
需要繳納印花稅和其他的一起

84785008 

2023 04/06 15:09
我們平時(shí)技術(shù)合同申報(bào)印花稅個(gè)稅返還 金額也歸集在一起么?

84785008 

2023 04/06 15:12
老師 是這樣么?

暖暖老師 

2023 04/06 15:13
直接入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗就可以
