問題已解決
老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經抵扣了。



對,是別的公司開給你們的紅字發(fā)票。
2023 04/06 16:47

84785038 

2023 04/06 16:56
老師,第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進賬稅額我是填寫正數還是負數。

東老師 

2023 04/06 16:57
那你填寫正數就可以了。

老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是別的公司開給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經抵扣了。
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