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建筑行業(yè)一般納稅人,收入是1117290.4 成本是:1315151.87 利潤總額是-570489.37 季度企業(yè)所得稅申報顯示下列截圖,應(yīng)該怎么辦



你好,你這個成本怎么大于收入了?
2023 04/06 17:17

郭老師 

2023 04/06 17:17
你這種有風(fēng)險的,你去調(diào)整一下吧,實際就是虧損的嗎。

84784985 

2023 04/06 17:36
實際有那么多成本。是不是把成本發(fā)票不要做那么多,留著以后做

84784985 

2023 04/06 17:37
成本金額是加稅合計金額還是不含稅金額

郭老師 

2023 04/06 17:41
你好,你算一下實際的業(yè)務(wù)成本,你看一下到底是它大于收入還是小于收入。

84784985 

2023 04/06 17:48
實際成本確實是有那么多

郭老師 

2023 04/06 17:55
你好,那你可以不用修改,但是有一個風(fēng)險,你稅務(wù)局很有可能會要求查賬。

84784985 

2023 04/06 17:59
我打了電話給專管員,說叫我把成本留到以后做

郭老師 

2023 04/06 18:01
那就是留到以后做的。

84784985 

2023 04/06 18:07
成本金額是加稅合計金額,還是只是不含稅價金額

郭老師 

2023 04/06 18:12
你好,一般納稅人對方給你開的專票,按照不含稅的小規(guī)模的,或者是對方給你開的普通發(fā)票,都是加稅合計。

84784985 

2023 04/06 18:17
我公司是一般納稅人,
我意思是說,成本金額數(shù)在做賬的時候是填寫價稅合計金額還是填寫不含稅金額?

84784985 

2023 04/06 18:22
比如我公司收到抵扣發(fā)票是:
不含稅金額是882277.97
稅:79405.03
加稅合計金額是961683
這張發(fā)票我做分錄是:
借:工程施工—園林882277.97
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進)79405.03
貸:應(yīng)付賬款-xx公司961683
結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本:882277.97
貸:882277.97
我這樣做做錯了嗎?

郭老師 

2023 04/06 18:25
你好,對方給你的專票按照不含稅的來。你是一般計稅的嗎?只要一般計稅的就不含稅的。

84784985 

2023 04/06 18:26
你看下我上面做的分錄以及金額數(shù)

郭老師 

2023 04/06 18:28
你好你是一般計稅的不是啊,是的話正確的,對的,是這么做的。

84784985 

2023 04/06 18:28
以前公司是小規(guī)模,現(xiàn)在升級了一般納稅人

郭老師 

2023 04/06 18:32
你好,你是一般計稅
如果是的話是這么做的,自己判斷一下可以吧?

84784985 

2023 04/06 18:33
我還不理解一般計稅是什么意思?
一般納稅人一定要做財務(wù)報表申報嗎?如果不做的話,會對公司有什么影響嗎?

郭老師 

2023 04/06 18:37
13%或者是9%或者是6%的稅率,這個就是一般計稅。

郭老師 

2023 04/06 18:38
需要做財務(wù)報表的,不做你怎么報稅?

84784985 

2023 04/06 18:42
電子稅務(wù)局不做財務(wù)報表也可以報稅通過,報稅只要填賬套里的數(shù)據(jù)。因為財務(wù)報表怕弄錯了,上傳了財務(wù)報表稅局可以看得到

郭老師 

2023 04/06 18:51
你企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤表來填寫嗎?
