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問題已解決

老師好,請問重復(fù)計提的增值稅該怎么進行賬務(wù)處理,怎么處分錄,謝謝

84784973| 提問時間:2023 04/06 19:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,之前的賬是怎樣做的
2023 04/06 19:25
84784973
2023 04/06 19:26
借:應(yīng)交增值稅 貸:其他收入
84784973
2023 04/06 19:29
這個肯定是做錯了
易 老師
2023 04/06 19:40
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
84784973
2023 04/06 19:41
正確的該怎么做,就是不會麻煩老師指點指點,謝謝
易 老師
2023 04/06 19:44
借:應(yīng)交增值稅負數(shù) 貸:其他收入負數(shù)
84784973
2023 04/06 19:45
嗯嗯,充了之后的分錄該怎么處呢?
易 老師
2023 04/06 19:46
重復(fù)計提相當于是個錯誤,就看你以前錯成什么樣,沖掉什么樣子的錯誤憑證。自動恢復(fù)正常了
84784973
2023 04/06 19:48
我不知道,這個是上任會計留下的,出納說沒有未交的增值稅,賬一直平不了,為了平賬,我就做了前面的那一筆分錄
易 老師
2023 04/06 19:56
這情況的話借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:應(yīng)交稅費
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