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問題已解決

請教老師,有一筆二十多萬的進項稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出,交稅,滯納金罰款,請問這筆分錄怎么做,這個進項原來已經(jīng)抵扣了,做過帳了

84784997| 提問時間:2023 04/06 21:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? 200000??貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000 有沒有讓我們補所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 04/06 21:31
84784997
2023 04/06 21:34
進項稅轉(zhuǎn)出這個科目就掛了
84784997
2023 04/06 21:35
這個科目永遠都有余額在借方
84784997
2023 04/06 21:38
應(yīng)交稅金_進項稅轉(zhuǎn)出永遠在借方,怎么抵消掉
廖君老師
2023 04/06 21:40
您好,就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 一樣,也一直在借方嘛,年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸:應(yīng)交稅金-進項轉(zhuǎn)出
84784997
2023 04/06 21:46
那如果這個月同時又有進和銷,和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀
廖君老師
2023 04/06 21:49
您好,各個明細科目結(jié)轉(zhuǎn),為啥沖突啊
84784997
2023 04/07 08:36
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
廖君老師
2023 04/07 08:38
您好,年末把進項? 銷項? 進項轉(zhuǎn)出 等明細都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??
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