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問題已解決

老師,您好,一般納稅人認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)我怎么做分錄呀?

84784957| 提問時(shí)間:2023 04/07 06:21
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 04/07 06:22
84784957
2023 04/07 06:24
老師,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅還是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅呀?
東老師
2023 04/07 06:25
兩種方式都可以的。
84784957
2023 04/07 06:27
老師,我先把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后又把應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅.代表留抵了,這樣可以嗎?
東老師
2023 04/07 06:28
可以,沒問題,你這么做
東老師
2023 04/07 06:28
也是沒問題的,可以的
84784957
2023 04/07 06:36
好的謝謝
東老師
2023 04/07 06:36
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