問題已解決
老師,建筑行業(yè),期末銷項稅額是10萬,進項稅額8萬,期末轉(zhuǎn)出未交稅額是2萬嗎?可以不做轉(zhuǎn)出未交這個科目分錄嗎?



你好這個是要做轉(zhuǎn)出未交值稅。
2023 04/07 09:31

84785000 

2023 04/07 09:35
轉(zhuǎn)出未交,就是2萬嗎,銷項-進項的差額嗎(沒有進項轉(zhuǎn)出等)

宋生老師 

2023 04/07 09:36
你好,是的,就是兩萬,就是這個銷項和進項的差額。

84785000 

2023 04/07 09:54
老師,我們是建筑行業(yè),我們已經(jīng)預(yù)繳了2個點的增值稅,所以如果期末銷項稅額是10萬(9個點計算),轉(zhuǎn)出未交,銷項應(yīng)該是按7個點計算嗎

宋生老師 

2023 04/07 09:58
您好不是,還是按照九個點,只是說你預(yù)繳的部分,到時候可以抵減

84785000 

2023 04/07 10:05
像我們本地區(qū)的業(yè)務(wù),不需要預(yù)繳,是三個點的專票,轉(zhuǎn)出未交時,該3個點的要不要算到轉(zhuǎn)出未交中?

宋生老師 

2023 04/07 10:07
你好,是的,也是一樣要轉(zhuǎn)的。

84785000 

2023 04/08 08:49
老師,如果是預(yù)繳的3個點的稅,像這3個點的金額要不要做進期末轉(zhuǎn)出未交中?

宋生老師 

2023 05/03 10:58
月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
