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問題已解決

老師你好,我遇到了一個問題不太明白,就是說我申報了增值稅的進項和銷項,但是在申報主付稅費合并申報的時候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒有的,那我是寫零申報嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?

84785010| 提問時間:2023 04/07 09:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,你是申報企業(yè)所得稅嗎?
2023 04/07 09:58
84785010
2023 04/07 09:59
老師你好,不是,我現(xiàn)在是申報這個消費稅及附加稅的申報表,我剛申報完那個增值稅的表,他會跳到這個表格叫我去填寫,我不知道這邊的數(shù)據(jù)是零申報嗎?還是要填數(shù)據(jù)?
東老師
2023 04/07 10:00
這個如果沒有帶出來的話,你可以手動填。
84785010
2023 04/07 10:03
老師你好,那我該怎么填寫呢?填寫在哪個數(shù)據(jù)里面?
東老師
2023 04/07 10:04
一般就寫你的開票金額就可以。
84785010
2023 04/07 10:05
填寫在第幾欄的老師?他這個表就是這樣子,我開出去的發(fā)票金額不含稅的,是44972.57
東老師
2023 04/07 10:09
抱歉,我這個沒有填寫過,不太敢確定是怎么填。
84785010
2023 04/07 10:13
好的,謝謝老師
東老師
2023 04/07 10:13
不客氣,真抱歉,沒有幫到你。
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