問題已解決
@郭老師 郭老師 我們公司收幼兒園的管理費,我現(xiàn)在反賬掛著,但是不計入收入應(yīng)該怎么掛呢,借:應(yīng)收賬款 貸應(yīng)該記什么呢



同學你好
借應(yīng)收賬款
貸管理費用嗎
2023 04/07 10:37

84784998 

2023 04/07 10:39
這是別人應(yīng)該付給我們的收入,怎么能記入管理費用呢,我是說我現(xiàn)在先把賬掛著,暫時不記入收入,那么貸方應(yīng)該怎么記合適

樸老師 

2023 04/07 10:42
同學你好
那你只能先掛往來
等確認收入 的時候再做收入

84784998 

2023 04/07 10:44
我知道先掛往來,借方自然是應(yīng)收賬款,那么貸方掛什么合適

樸老師 

2023 04/07 10:54
同學你好
應(yīng)該付給你們的沒付嗎
不是預付給你們的嗎
