問題已解決
老師 上個月因為供貨商沒有及時開發(fā)票導(dǎo)致銷項稅大于進項稅 繳納了增值稅 這個月供貨商開了發(fā)票也認證抵扣了 現(xiàn)在交的稅費成留抵稅了 這個錢該怎么退



同學(xué)你好
補開發(fā)票可以抵扣您的進項稅。
2023 04/07 10:53

84785044 

2023 04/07 10:54
這個錢還能退出來么

樸老師 

2023 04/07 11:04
這個抵扣了稅費了退啥

84785044 

2023 04/07 11:06
沒明白我的意思啊 因為供貨商沒及時開票本該不用交的增值稅交了 現(xiàn)在供貨商把發(fā)票開來了 這個錢現(xiàn)在變成留抵稅款了 能不能退

樸老師 

2023 04/07 11:15
同學(xué)你好
你留抵抵扣你的增值稅銷項就可以了
