問題已解決
老師,我這筆分錄想沖銷,怎么調(diào)整?你寫下具體的



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
dai應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
借其他收益負數(shù)
2023 04/07 12:30

84784980 

2023 04/07 13:04
第三行還是借:減免的嗎?原來寫的時候就是借方。什么時候借方,啥時候又是負數(shù)呢?

郭老師 

2023 04/07 13:07
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
dai應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款負數(shù)
貸其他收益負數(shù)

郭老師 

2023 04/07 13:07
修改一下剛才的那個不對,這一個。

84784980 

2023 04/07 13:12
為什么現(xiàn)在的第一行第二行是原來的借貸方調(diào)整,3.4剛又是負數(shù)?

郭老師 

2023 04/07 13:13
你好,我剛才那個分錄寫反了。

84784980 

2023 04/07 13:16
啥意思?應(yīng)該正確的怎么寫

郭老師 

2023 04/07 13:17
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款負數(shù)
貸其他收益負數(shù)

84784980 

2023 04/07 13:20
為什么1.2行,是借貸方,不用負數(shù)呢?調(diào)賬的時候怎么區(qū)別用借貸方,還是用負數(shù)呢?

郭老師 

2023 04/07 13:20
好,因為它不是損益類的科目,負債類的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是損益類的科目,之前發(fā)射額是在貸方的,現(xiàn)在還是在貸方,如果是在借方做個貸方負數(shù)。

84784980 

2023 04/07 13:29
損益的,如果在借方,做個貸方負數(shù)?不應(yīng)該是借方負數(shù)嗎?

郭老師 

2023 04/07 13:29
其他收益,它是一個貸方發(fā)生額,它和主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入是一樣的,
如果是主營業(yè)務(wù)成本和期間費用是一樣的,它是在借方。

84784980 

2023 04/07 13:40
損益類的調(diào)整,發(fā)生額在借方的時候,為啥用貸方負數(shù)?而不是借方負數(shù)呢?

郭老師 

2023 04/07 13:41
你好,誰告訴你損益類的發(fā)生額在借方?

郭老師 

2023 04/07 13:41
他有貸放發(fā)生額的。

郭老師 

2023 04/07 13:42
其他收益就是貸方發(fā)生額。

84784980 

2023 04/07 13:54
你上面說的借方啊。我不是很明白

郭老師 

2023 04/07 13:55
你好,你的發(fā)生額在代發(fā)這個其他收益就是貸方發(fā)生額
然后我把它放到代方負數(shù),沒有問題吧,紅沖。

郭老師 

2023 04/07 13:56
其他收益是一個貸方發(fā)生額,我把它紅沖的時候放到貸方負數(shù)沒有問題吧。

84784980 

2023 04/07 14:11
那你說的借方,沖的時候貸方負數(shù)是什么意思

郭老師 

2023 04/07 14:12
我的意思是,如果他發(fā)生額在借方了
用貸方負數(shù)表示借
貸方,負數(shù)表示不就是借方嗎,紅沖。

84784980 

2023 04/07 14:20
那我這么寫就是對的是吧

郭老師 

2023 04/07 14:22
你好
是的,是正確的。
