問題已解決
老師,請問一個問題,個體工商戶去稅務(wù)局代開專票,開了不含稅銷售額639499.82元,當時在稅務(wù)局直接交了增值稅按一個點交了6395元現(xiàn)在季度申報,填報表又讓按3個點交,是我填錯了嗎?幫我看下



你好,繳納的稅款看一下在倒數(shù)第二行出來了嗎?如果出來了的話,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2023 04/07 13:19

84785034 

2023 04/07 13:23
繳納的稅款出來了,是三個點的

郭老師 

2023 04/07 13:24
18行沒有填寫減免的2%,你去填寫上。

郭老師 

2023 04/07 13:24
減免明細表里邊也得填寫。

84785034 

2023 04/07 13:26
應(yīng)該減掉的2%是在本期應(yīng)納稅額減征額18項里填寫嗎?

84785034 

2023 04/07 13:26
好的,我看下

郭老師 

2023 04/07 13:28
對的,是的,是這么做的。

84785034 

2023 04/07 13:28
是填減稅項目吧?里面怎么填啊

郭老師 

2023 04/07 13:29
你好,對的,是的,選擇1608這一個。

84785034 

2023 04/07 13:29
本期發(fā)生額,主要填什么?直接天那百分之二嗎

郭老師 

2023 04/07 13:30
你好,1%需要交增值稅的銷售額乘以2%。

84785034 

2023 04/07 13:32
就是減免的百分之二填上去嗎?那第四項呢

郭老師 

2023 04/07 13:33
本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面都要填寫。

84785034 

2023 04/07 13:50
老師幫我看下附加稅表也顯示錯誤

郭老師 

2023 04/07 13:54
這個附加稅應(yīng)該是零才對。

郭老師 

2023 04/07 13:54
你重新保存主表,然后再打開附表二。

84785034 

2023 04/07 13:56
這個稅是223.82開票的時候已經(jīng)交了,在填增值稅附表時,城市維護建設(shè)稅后面的增值稅稅額是不是填0?教育費附加和地方教育附加沒有繳納,這個需要填寫嗎?填實際繳納的百分之一的增值稅稅額吧?

郭老師 

2023 04/07 13:58
季度銷售額30萬,可以免地方教育,教育附加不需要交。

84785034 

2023 04/07 14:00
我的超過了30萬季度開了63萬這個需要交了吧?

郭老師 

2023 04/07 14:03
到的需要繳納的,你看一下計稅依據(jù),能自己填寫吧。

84785034 

2023 04/07 14:04
附加稅表里可以填,而且填0不成功,自動變回增值稅稅額了

郭老師 

2023 04/07 14:07
不行,你這個地方教育教育附加需要填寫,不應(yīng)該填寫零。
