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問題已解決
個(gè)體戶,報(bào)增值稅,免稅銷售額59588元,本期免稅額是59588×3%=1787.64,我看開票金額59588,合計(jì)稅額是1447.64,因?yàn)槎慄c(diǎn)不一樣,好像是優(yōu)惠政策有的是1%,有的是3%,上面顯示稅額是1447.64,需要填寫1447.64嗎?



你好,全部按照3%的來算就可以的,系統(tǒng)默認(rèn)的就是3%。
2023 04/07 16:32

84784965 

2023 04/07 16:34
好的,謝謝郭老師,那我這邊填寫了免稅銷售額53588,還需要填寫應(yīng)收增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎

郭老師 

2023 04/07 16:35
不用的,你賬上還是按照你賬上的來發(fā)票的。

84784965 

2023 04/07 16:35
您看下,欄次1

郭老師 

2023 04/07 16:39
對(duì)的,是的,是這么做的。
