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問(wèn)題已解決
老師好,請(qǐng)問(wèn)2023年小規(guī)模納稅人的增值稅稅率還是減按1%,那么在申報(bào)無(wú)票收入時(shí)的稅率是1%還是3%呢



你好,2023年小規(guī)模納稅人,申報(bào)無(wú)票收入時(shí)的稅率是1%
2023 04/07 17:18

84785004 

2023 04/07 17:20
老師,無(wú)票收入填列在第一欄:應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)嗎

鄒老師 

2023 04/07 17:20
你好,季度收入是多少?
是個(gè)體戶,還是有限公司??

84785004 

2023 04/07 17:20
是小規(guī)模納稅人,超過(guò)30萬(wàn)了

鄒老師 

2023 04/07 17:21
你好,那就是在申報(bào)表第一行填寫(xiě)的?

84785004 

2023 04/07 17:22
可是第18欄:本期應(yīng)納稅額減征額,系統(tǒng)提示為:稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。

鄒老師 

2023 04/07 17:22
你好,把減征的稅額填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)就是了?

84785004 

2023 04/07 17:22
這樣無(wú)票收入就被系統(tǒng)按3%去計(jì)算了?好像不對(duì)?

鄒老師 

2023 04/07 17:23
你好,實(shí)際稅率是按1%啊

84785004 

2023 04/07 17:26
第18欄:22368.28元,是不包含未開(kāi)票收入的減免金額

鄒老師 

2023 04/07 17:27
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

84785004 

2023 04/07 17:29
您說(shuō)的無(wú)票收入減按1%,我理解,但是第18欄本期應(yīng)納稅額減征額,包括無(wú)票收入的應(yīng)納稅額減征額嗎

鄒老師 

2023 04/07 17:30
你好,第18欄本期應(yīng)納稅額減征額,包括無(wú)票收入的應(yīng)納稅額減征額

84785004 

2023 04/07 17:36
我原先加上無(wú)票收入應(yīng)納稅額減征額,可是系統(tǒng)提示稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。

鄒老師 

2023 04/07 17:37
你好,應(yīng)納稅額減征額,都是2%的部分才是啊?

84785004 

2023 04/07 17:45
老師您看下截圖,這樣操作比對(duì)不通過(guò)

鄒老師 

2023 04/07 17:47
你好,應(yīng)納稅額減征額,都是2%的部分才是。而不會(huì)一部分1%,一部分2%的
