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問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年申報(bào)的不開票收入,有政策免征增值稅,把增值稅計(jì)入營業(yè)外收入了,今年又開了專票,這個(gè)怎么處理呢?謝謝



你好
需要做去年無票收入的紅沖,然后按開具發(fā)票做收入申報(bào)?
2023 04/08 17:14

老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年申報(bào)的不開票收入,有政策免征增值稅,把增值稅計(jì)入營業(yè)外收入了,今年又開了專票,這個(gè)怎么處理呢?謝謝
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