問題已解決
老師,我上月暫估成本,并且已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月款項付清,但是只收回一部分發(fā)票,我該怎么處理?



您好,那你就把沒有收回來的那部分暫估,需要沖銷
2023 04/09 19:46

84784947 

2023 04/09 19:53
我有點不明白麻煩老師收下分錄

小鎖老師 

2023 04/09 19:53
你之前暫估咋做的?

84784947 

2023 04/09 19:57
暫估入賬借人工,貸應(yīng)付暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了

小鎖老師 

2023 04/09 20:02
那你們就需要紅沖的了,也就是反方向,因為沒有跨年
