問題已解決
老師好,我是勞務(wù)派遣公司的,預(yù)收到客戶一筆款是30萬,要求我們差額開票了,但這次款是12個月的勞務(wù)費包含了派遣人員所有費用,要發(fā)工資的時候,我們就要確認(rèn)收入了,那么我們確認(rèn)勞務(wù)服務(wù)費的收入呢?還是勞務(wù)服務(wù)費?派遣人員的所有費用呢?



同學(xué)你好
是你們的收入
2023 04/10 14:23

84785035 

2023 04/10 14:23
哪個是我們的收入

84785035 

2023 04/10 14:23
請詳細(xì)說老師。謝謝

樸老師 

2023 04/10 14:27
勞務(wù)服務(wù)費?派遣人員的所有費用
然后成本是派遣人員的所有費用

84785035 

2023 04/10 14:29
那這樣增值稅申報表中和我的利潤表中的收入那就有出入了

84785035 

2023 04/10 14:32
屬于正常的嗎?

樸老師 

2023 04/10 14:38
對的
這個是正常的
